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沙市区统计局2019年部门预算
信息来源: 区统计局 | 发布时间:2019-02-27

一、沙市区统计局主要职责

1、负责组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施区国民经济核算体系和投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供全区国民经济核算资料,监督管理各乡镇、街道国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。组织各乡镇场、街道、各部门的抽样调查。

4、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、整理、提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理的提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区基本统计数据。

6、组织各乡镇、街道办事处,各部门经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展统计普法宣传,查处各种统计违法行为。

9、指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各乡镇场、街道办事处,各部门的统计信息化信息建设。

11、为重点企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本信息

沙市区统计局由局机关及下属2个二级单位组成,局机关2个内设机构,分别是:办公室、综合统计科(服务业统计科)。全额拨款事业单位2个,分别是:社会经济调查队、普查中心。

三、部门预算基本情况

1、2019年收支预算总表

2、2019年部门收入预算表

3、2019年部门支出预算表

4、2019年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2019年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2019年一般公共预算基本支出表

7、2019年政府性基金支出预算明细表

8、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2019年政府采购预算表

 

 

沙市区2019年部门收支预算表

填报单位:荆州市沙市区统计局

2019年1月22日

单位:元

收          入

支           出

支         出  

项              目

预算数

按经济科目分类

    预算数

按功能分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款

3,900,558

一、基本支出

1,870,558

一般公共服务支出

3,900,558

二、政府性基金预算财政拨款


    人员支出

1,638,108

公共安全支出


三、事业收入


    日常公用支出

232,450

教育支出


四、事业单位经营收入


二、项目支出

2,030,000

科学技术支出


五、其他收入


     新增性项目


文化旅游体育与传媒支出


六、上级补助收入


     持续性项目

2,030,000

社会保障和就业支出


七、附属单位上缴收入


三、事业单位经营支出


卫生健康支出




四、对附属单位补助支出


节能环保支出




五、上缴上级支出


城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出






粮油物资储备支出






灾害防治及应急管理支出






债务付息支出






其他支出


  本    年  收  入  合  计

3,900,558

  本    年  支  出  合  计

3,900,558

本  年  支  出  合  计

3,900,558

上年结转


结转下年


结转下年








   收    入    总    计

3,900,558

    支     出   总   计

3,900,558

    支     出   总   计

3,900,558

 

 

 

 

 

2019年部门收入预算表


单位名称:

荆州市沙市区统计局

2019年1月 22日



单位:元


编  码

项  目(功能分类)

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合  计

3,900,558

3,900,558









荆州市沙市区统计局

3,900,558

3,900,558









2010501

行政运行

1,870,558

1,870,558









2010504

信息事务

50,000

50,000









2010506

统计管理

30,000

30,000









2010507

专项普查

1,400,000

1,400,000









2010508

统计抽样调查

550,000

550,000









 

 

 

2019年部门支出预算表













荆州市沙市区统计局


2019年1月22 日


单位:元


编  码

项  目(功能分类)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



**

小计

人员支出

公用支出


合  计

1

2

3

4

5

6

7

8


荆州市沙市区统计局

3,900,558

1,870,558

1,638,108

232,450

2,030,000





2010501

 行政运行

1,870,558

1,870,558

1,638,108

232,450






2010504

信息事务

50,000




50,000





2010506

    统计管理

30,000




30,000





2010507

专项普查活动

1,400,000




1,400,000





2010508

统计抽样调查

550,000




550,000





 

2019年支出预算表(按功能分类)


2019年1月22日

单位:元

科目编码

项目

预算数


一、一般公共服务

2030000


    统计信息事务

2030000


      行政运行



      一般行政管理事务



      机关服务



      信息事务

50000


      专项统计业务



      统计管理

30000


      专项普查活动

1400000


      统计抽样调查

550000


      事业运行



      其他统计信息事务支出


 

 

 

 

2019年支出预算表(按经济分类)






单位名称:荆州市沙市区统计局

2019年 1月22日                  单位:元


科目编码

科    目

预算数



合      计

1870558


301

一、工资福利支出

1638108


01

基本工资

486384


02

津贴补贴

452245


03

奖金

40532


06

伙食补助费



07

绩效工资



08

机关事业单位基本养老保险缴费

178508


09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费

14080


13

住房公积金

136272


14

医疗费



99

其他工资福利支出

330087


303

二、对个人和家庭的补助



01

离休费



02

退休费



03

退职(役)费



04

抚恤金



05

生活补助



06

救济费



07

医疗费补助



08

助学金



09

奖励金



10

个人农业生产补贴



99

其他对个人和家庭补助支出



302

三、商品和服务支出

232450


01

办公费

56000


02

印刷费

12000


03

咨询费



04

手续费



05

水费

3000


06

电费

24750


07

邮电费

3000


08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

10000


12

因公出国(境)费用



13

维修(护)费



14

租赁费



15

会议费

15000


16

培训费

20000


17

公务接待费

30000


18

专用材料费



24

被装购置费



25

专用燃料费



26

劳务费

6000


27

委托业务费



28

工会经费

30000


29

福利费



31

公务用车运行维护费



39

其他交通费用

22200


40

税金及附加费用



99

其他商品和服务支出

500


310

四、其他资本性支出



01

  房屋建筑物购建



02

  办公设备购置



03

  专用设备购置



13

  公务用车购置



99

  其他资本性支出



312

五、对企业补助



04

费用补贴



05

利息补贴



99

其他对企业补助



 

 

 

 

 

 

2019年基本支出预算表


单位名称:荆州市沙市区统计局

 2019年1月22日                     单位:元

科目编码

科    目

预算数



合   计

133700


301

一、工资福利支出



01

基本工资



02

津贴补贴



03

奖金



06

伙食补助费



07

绩效工资



08

机关事业单位基本养老保险缴费



09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费



13

住房公积金



14

医疗费



99

其他工资福利支出



303

二、对个人和家庭的补助



01

离休费



02

退休费



03

退职(役)费



04

抚恤金



05

生活补助



06

救济费



07

医疗费补助



08

助学金



09

奖励金


10

个人农业生产补贴


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

133700

01

办公费


02

印刷费


03

咨询费


04

手续费


05

水费


06

电费


07

邮电费


08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

10000

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费

15000

16

培训费

20000

17

公务接待费

30000

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

6000

27

委托业务费


28

工会经费

30000

29

福利费


31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用

22200

40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

500







 

 

 

 

2019年政府性基金支出预算表

单位名称:荆州市沙市区统计局                         2019年1月22日

单位:元

科目编码

项目

预算数


一、文化体育与传媒支出



    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出



      资助国产影片放映



      资助城市影院



      资助少数民族电影译制



      其他国家电影事业发展专项资金支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



     其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市公用事业附加安排的支出



    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出



    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出



      耕地开发专项支出



      基本农田建设和保护支出



      土地整理支出



      用于地震灾后恢复重建的支出



      其他新增建设用地有偿使用费安排的支出



    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出



      开发新菜地工程



      改造老菜地工程



      设备购置



      技术培训与推广



      其他新菜地开发建设基金支出



    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出



      南水北调工程建设



      偿还南水北调工程贷款本息



      国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡工程后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    铁路运输



      铁路资产变现收入安排的支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费及对应债务收入安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



七、资源勘探信息等支出



    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出



      建设专用设施



      专用设备购置和维修



      贷款贴息



      技术研发与推广



      宣传



      其他散装水泥专项资金支出



    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出



      技改贴息和补助



      技术研发和推广



      示范项目补贴



      宣传和培训



      其他新型墙体材料专项基金支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、商业服务业等支出



    旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



九、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



十、债务付息支出












十一、债务发行费用支出









支出合计

0

 

 

 

 

2019年“三公”经费支出预算表

单位名称:荆州市沙市区统计局     2019年 1月22日                     

单位:元

项      目

预算数

合      计

30000

1.因公出国(境)费用

0

  2.公务接待费

30000

  3.公务用车购置及运行维护费

0

   其中:公务用车购置费

0

            公务用车运行维护费

0

 

 

 

 

 

 

2019年政府采购预算表

填报单位:荆州市沙市区统计局


 2019年1月22日  


单位:元

项   目

主要采购品目

资金来源









合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转


摄像机

16000

16000.00









投影仪

15000

15000.00









电脑

54000

54000.00









空调

14000

14000.00









打印机、复印一体机

24000

24000.00









扫描仪

5000

8000.00









合计

131000

131000.00



















 

将上述要求公示的9张表格全部插入到此文档,没有数据的表格应当列空表并说明。

四、沙市区统计局2019年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  沙市区统计局2019年收入预算3900558元,其中:财政拨款3900558元,占100%。
  (二)支出预算总体安排情况
  沙市区统计局2019年支出预算3900558元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务3900558元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1638108元,日常公用支出232450元,项目支出2030000元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.工资福利支出1638108元,主要用于开支的在干部职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

2.商品和服务支出232450元,主要用于购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

 

3.专项项目支出2030000元,主要用于各项调查,普查为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费: 2019年安排因公出国(境)费预算 0元。

    2、公务接待费: 2019年安排公务接待费预算 30000元,主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作

等支出。

3、公务用车购置及运行费: 2019年安排公务用车运行维护费预算0元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


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